首页
> 审计动态 > 审计信息
舟山市审计局打好内部审计“组合拳”

发布日期:2019-11-18访问次数: 字号:[ ]


为进一步提高我市内部审计工作质量和水平,促进国家审计与内部审计业务协同,市审计局创新指导监督方式,坚持统筹整合,更好推动内审工作科学发展。截至目前,今年新增内审单位6家,全市共计133家。一是打造内控“闭环”。制定出台《内部审计业务指导和监督工作考核办法》,对内审工作的质量管理、项目管理、项目成效等方面作出明确规定。聚焦国有企业、行政单位经济事项管理、政府投资项目、农村集体经济、农渔村社区经济、教育系统领导干部履职等领域分别制定6个风险防范清单,共梳理47个方面212个风险点,列示风险表现形式和风险等级,提出预防措施,通过清单式提醒助推内审单位从源头上打好“预防针”。二是巧借监督“外力”。从理论知识、实务操作、审计程序、处理处罚等方面开展以审代培,今年从全市范围内借调不同行业领域、技术专业的内审人员11名,参与养老服务体系建设情况、民营经济高质量发展财政扶持政策落实情况等5个审计项目,提升内审人员实操技能,形成国家审计与内部审计“一盘棋”。三是加强“精准”指导。通过内审培训、召开座谈会、设置咨询服务平台、项目抽查、现场手把手指导等方式,实行分类指导、精准施策,因地制宜进行相关政策法规解读,为内审人员答疑解惑。今年针对内审机构机制不完善、内审项目质量有待提高等薄弱环节,连续举办6期内审培训班,涉及全市行政事业单位、国有企业、农信机构、学校、医院共120多家230余人,进一步打造高素质专业化的内部审计队伍。





打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统