为进一步推动《浙江省内部审计工作规定》在我市落实落细,做好新形势下内部审计指导监督工作,舟山市审计局采取“实地走访+座谈交流+问题征集”相结合的方式,开展调查研究,推动内部审计工作高质量发展。 一是实地走访了解内部审计工作开展情况。分别走访市教育局、市公安局、市旅游集团、市交投集团等单位,听取各单位内部审计工作情况汇报,了解内部审计工作机构设置、人员配备、制度建设、工作开展和职能发挥等情况,为进一步做好内部审计指导监督工作打下坚实基础。 二是调研沟通国企总审计师制度推进情况。局长亲自带班与市国资委沟通推进方案,分管领导多次到8大国有企业系统摸底了解实际推进情况,听取市交投集团国企总审计师试点工作的经验和困难介绍,研究加快推进国企总审计师制度的工作路径。 三是征集内部审计指导监督应用平台改进方案。积极征询36家会员单位、4个县(区)内部审计人员关注的热点难点及工作中的实际需求,研究解决问题方法,用以开发建设内部审计指导监督智慧应用管理平台。通过数字赋能,构建高效、创新、智能化的管理系统,助推内部审计工作指导监督成果最大化。
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