岱山县审计局完善企业内审监督体系

发布日期: 2024-02-23 08:59 访问次数: 信息来源: 市审计局 字号:[ ]
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近日,岱山县审计局按照该县国有企业总审计师制度试点实施方案,指导县交投集团组建内审部,协助编制《内部审计管理办法》《内审部人员岗位职责》等制度,并指导实施三个内审项目,完善了企业内部审计监督体系。

该局出台《关于进一步加强内部审计业务指导和监督的意见》,下发《国有企业经营管理风险防范清单和案例》,有效预防和减少国有企业领导人员在日常经营管理、履行经济职责中碰红线、触底线。在实施县城投集团领导干部经济责任审计时,建议集团运用数字化、信息化管控手段,强化工程项目现场监管,有效管控债务风险。

该局增强业务能力,提高队伍素质。联合组织、财政等部门,连续6年举办全县内部审计业务培训班,聘请高校教师和一线审计专家针对性授课。有计划、有组织、有重点地抽调县农业农村局、教育局等部门内审人员参与上级及局本级审计项目,以实战拓展内审人员的审计视野,实现审计和培训相互促进。针对各单位内部审计工作中存在的薄弱环节,以局领导现场调研指导、业务骨干专题授课形式,对县公安局等单位内管干部经责审计进行专门指导,提升内审单位的经济活动管理水平。同时,该局与县国网供电公司、县农商银行等单位建立定期交流制度,交流内部审计项目开展经验,对标先进单位项目实施流程与审计成果,提高对内部审计工作重要性的认识。





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